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Feb 15, 2012
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内部控制制度

奇美電子設稽核室直接對董事會報告。透過實施定期、不定期內部稽核及輔助公司辦理自行檢查,協助董事會、經理人及員工檢查及覆核內部控制制度之有效性,衡量營運之效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循,並適時提供建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。即,內部稽核藉評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性;獨立董事及監察人負責審閱、查核、評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。

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